一、 *采购人名称: ******学校)
二、 *履约供应商名称: 安龙县文一文具店
三、 *采购项目编号: ************597
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校)
六、 *验收日期: 2025年3月4日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 WYX0045 扫把 120 2160.0 卫洋WYX0045 验收通过 2 好媳妇 27cm不锈钢胶棉拖把/水拖 6 270.0 好媳妇27cm 验收通过 3 益美得 FW-1101簸箕 60 720.0 益美得FW-1101 验收通过 4 得力 5683 档案盒 50 550.0 得力/deli5683 验收通过 5 领象 LX-100L 垃圾桶 6 594.0 领象LX-100L 验收通过 6 一得阁 1060 笔用墨水/补充液/墨囊 10 160.0 一得阁1060 验收通过 7 久洁 30BWS拖把 60 900.0 久洁/Jojell30BWS 验收通过 8 优智风 8102 强力固体胶 中号21g 12支装胶棒 48 960.0 优智风8102 验收通过 9 优智风 88051 彩色长尾票夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 10 125.0 优智风88051 验收通过 10 五月花 TS102 垃圾桶 60 300.0 五月花/MAY FLOWERTS102 验收通过 11 兰诗 617-Y 扫把 140 700.0 兰诗617-Y 验收通过 12 得力 8555 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli8555 验收通过 13 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 140.0 得力/deli8553ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******中学(夏峰)
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