一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 铜仁市碧江区多顺鑫文体用品店
三、 *采购项目编号: ************461
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装 50 100.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 2 梅花 2940 2940 挂锁 20 360.0 梅花2940 验收通过 3 得力 7103 固体胶 36 72.0 得力/deli7103 验收通过 4 得力 8383 档案袋 100 100.0 得力/deli8383 验收通过 5 齐心 B2672 胶水 办公财务学生液体 125ml/支 36 108.0 齐心/ComixB2672 验收通过 6 卫洋 WYS-109 套扫组合 扫把簸箕 10 210.0 卫洋WYS-109 验收通过 7 ******学校操场扫落叶 20 360.0 冰禹BY-275 验收通过 8 得力 7156 记事贴 50 125.0 得力/deli7156 验收通过 9 得力 S635 钢笔墨水 瓶装(黑) 5 75.0 得力/deliS635 验收通过 10 好媳妇 AGW-4835A-1-11 吸水拖把 10 480.0 好媳妇AGW-4835A-1-11 验收通过 11 得力 9863ES 印台 5 25.0 得力/deli9863ES 验收通过 12 金蝶 W2003 W2003 A4按扣文件袋 50 35.0 金蝶/kingdeeW2003 验收通过 13 得力 7912 皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) 60 480.0 得力/deli7912 验收通过 14 得力 33006 胶带 6卷/筒 10 150.0 得力/deli33006 验收通过 15 得力 S01 中性笔 20 478.0 得力/deliS01 验收通过 16 得力 8555ES 票夹/长尾夹 6 72.0 得力/deli8555ES 验收通过 17 得力 6009 剪刀 40 240.0 得力/deli6009 验收通过 18 得力 0012 订书钉 80 120.0 得力/deli0012 验收通过 19 得力 S96 简约子弹头中性笔 0.7mm高档商务男士粗笔杆签字笔 学生考试专用水性笔芯 黑色 12支/盒 5 270.0 得力/deliS96 验收通过 20 得力 18510 普通干电池(5号) 10 20.0 得力/deli18510 验收通过 21 得力 0018 回形针 40 60.0 得力/deli0018 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******0049
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